
老板用自己的錢送禮,取不得發(fā)票的,會(huì)計(jì)該怎么處理,合適
答: 如果老板用自己的錢送禮,不走單位報(bào)銷的話不需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 如果報(bào)銷的話可以按實(shí)際金額進(jìn)行處理,未取得發(fā)票匯算時(shí)把這部分費(fèi)用做調(diào)增處理。
老師,過年老板自己拿出去的現(xiàn)金送禮,什么票也沒有,應(yīng)該怎么合理的給老板報(bào)這個(gè)款?
答: 你好,沒有發(fā)票的,讓你老板可以寫一個(gè)報(bào)銷單的,他自己寫清楚給誰的紅包賬上做招待費(fèi),但是這個(gè)招待費(fèi)抵扣不了所得稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
取得贈(zèng)送客戶禮品的增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)29000,要怎么處理?
答: 借:庫存商品(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 贈(zèng)送時(shí),要做 借:管理費(fèi)用等--招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)


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2017-09-08 11:37
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