你好老師,公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用, 問
你好對(duì)的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對(duì)方給你開專車的話,你這個(gè)暫估按不含增值稅的 答
老師。我這有一個(gè)子公司,其中一張私人卡,現(xiàn)在說這 問
這個(gè)錢也要做到子公司里面去嗎?需要還嗎? 答
我們公司有規(guī)定出差補(bǔ)貼一天補(bǔ)100元,這個(gè)可以和差 問
你好,這個(gè)如果沒有發(fā)票,就要計(jì)入工資交個(gè)稅了。 答
某員工連續(xù)3個(gè)月個(gè)稅0申報(bào)會(huì)不會(huì)有問題 問
那個(gè)不會(huì)有問題的哈 答
老師,我們建筑行業(yè),工人工資是否需要在個(gè)稅系統(tǒng)里 問
是的,需要申報(bào)個(gè)稅,交社保 答

簡易計(jì)稅 但是收到專票我認(rèn)證完了 在申報(bào)的時(shí)候在哪張表上填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊 為什么最后要讓我交這部分稅呢?
答: 1、填入附表二簡易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用欄。 2、“為什么最后要讓我交這部分稅呢?”這句話是什么意思?
我在8月份收到一張專用發(fā)票,做賬時(shí)轉(zhuǎn)出。9月填8月增值稅申報(bào)表時(shí)也填了轉(zhuǎn)出了稅額。9月底,又發(fā)起了紅字發(fā)票申請,對(duì)方也開來銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票。然后10月份填9月納稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來這部分轉(zhuǎn)出稅額 那我不是多轉(zhuǎn)出了嗎?收到的正數(shù)進(jìn)項(xiàng),用于簡易計(jì)稅,即使認(rèn)證了,在填申報(bào)表的時(shí)候,不是也要轉(zhuǎn)出嗎?現(xiàn)在把這張發(fā)票紅沖了,我這邊發(fā)起的,那納稅申報(bào)表又有這筆稅額的轉(zhuǎn)出了啊
答: 你可以到稅務(wù)局做9月申報(bào)8月的更正申報(bào)。但這幾天能不能辦理,要聯(lián)系你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,這幾天各地稅務(wù)局在維護(hù)升級(jí)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師公司發(fā)票紅沖,申報(bào)的時(shí)候,在申報(bào)表上要填寫在哪行?增值稅的? 我主要是糾結(jié)在,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到后認(rèn)證了,對(duì)方紅沖掉,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出又填在哪里?
答: 你好,13%的在13%里面填寫的 你的正數(shù)收入加上負(fù)數(shù)收入合計(jì)填寫在一塊 如果之前已經(jīng)認(rèn)證了附表二,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫。

