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加油
于2017-09-11 09:21 發(fā)布 ??987次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-09-11 09:22
你好,等有應納稅額的時候做減免分錄
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老師,金稅盤都是以減免稅款來核算嗎,貸方通常沖管理費用嗎
答: 是的,你是一般納稅人吧,你做這個分錄沒有問題
新企業(yè)當月沒有收入,購買金稅盤已借記管理費用,現(xiàn)在沒有抵扣需要抵減借記減免稅款嗎?還是以后有收入了再做抵減憑證?
答: 你好,等有應納稅額的時候做減免分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下稅控盤抵減是借減免稅款,貸管理費用,可是銀行實際扣款的時候中間的查怎么體現(xiàn)
答: 您好,借管理費用貸銀行存款
老師,小規(guī)模稅控盤費用抵減增值稅分錄這樣對嗎?借:管理費用 貸:現(xiàn)金 減免時,借:應交稅金-減免稅款 貸:管理費用 抵減時,借:應交稅金-應交增值稅 貸:應交稅金-減免稅款
討論
老師,購買金稅盤借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金減免稅款時:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)借:管理費用(紅字)這個減免的稅款還需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
減免稅款為什么貸管理費用
1.為什么管理費用要用負數(shù)?入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
金稅盤---購買時:借:“管理費用”貸:現(xiàn)金 抵減時借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:“管理費用”是這樣嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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