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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-09-11 17:25

你好,出于避稅,有的企業(yè)或個人會這樣處理

愛江南 追問

2017-09-11 17:30

那就是外賬工資做3500,剩下的1500用這個費用單據(jù)報銷嗎

鄒老師 解答

2017-09-11 17:31

你好,有的企業(yè)會這樣來避稅 
當然按規(guī)定肯定是不行的

愛江南 追問

2017-09-11 17:34

@鄒老師:哦哦 我知道就是想了解下 還有不懂的是如果真是這樣做 那會計分錄要怎么做

鄒老師 解答

2017-09-11 17:38

借;管理費用等科目 貸;庫存現(xiàn)金 
費用領(lǐng)取工資這樣處理

愛江南 追問

2017-09-11 17:39

@鄒老師:明白了 那這個3500就按平時的那種處理是嗎

鄒老師 解答

2017-09-11 17:40

你好,是的,計提,發(fā)放,按3500做賬務(wù)處理就是

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你好, ,1.費用發(fā)票,怎么入賬,——借:管理費用等——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款 2.每個人的費用,還要分別并入工資申報個稅嗎?——是的,需要并入工資申報個稅的。
2020-01-09 16:34:05
你好,出于避稅,有的企業(yè)或個人會這樣處理
2017-09-11 17:25:17
同學,你是按勞務(wù)報酬為他代交個稅的。
2019-06-25 18:16:13
對方可以給你做工資
2020-04-29 10:49:21
四月份做費用的話,沒有票,只能算暫估費用。等5月份票來了,再紅沖4月的分錄,再按5月份的票重新填分錄。 增值稅及附加,就是零申報,也是要申報的,別忘記了
2017-05-19 15:26:35
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