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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2023-02-04 17:05

您好,暫孤是需要有合理理由的

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-02-04 17:27

去年年底,上一個會計就是憑空暫估,我現(xiàn)在接手,怎么處理呢

QQ老師 解答

2023-02-04 17:29

你好,你們是按完工進度嗎?他那樣操作是存在查賬風(fēng)險的

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-02-04 20:40

沒有按完工進度。小公司項目小,也沒分項目做賬,開了票差成本,年底要年報了 要交企業(yè)所得稅,就給他暫估了成本,少交點稅

QQ老師 解答

2023-02-04 20:55

你好,匯算清繳前要取得相關(guān)發(fā)票才可以

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相關(guān)問題討論
您好,暫孤是需要有合理理由的
2023-02-04 17:05:53
你要,費用叫預(yù)提,不是暫估。如果費用已經(jīng)開支,發(fā)票沒有到,可以計提,計提時借管理費用等 貸其他應(yīng)付款,發(fā)票到付款:可以在后期沒有計提部分再借管理費用 借其他應(yīng)付款(已計提的部分) 貸銀行存款
2018-10-18 19:38:09
您好,可以的,分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款。
2017-06-04 16:54:18
可以的,如果月末庫存不夠結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以先行暫估,下月沖回。
2018-03-30 17:12:27
你好,可以,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估,發(fā)票到后紅字沖銷做正確的就可以了。
2016-12-02 11:36:28
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