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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-02-06 10:12

借:預付賬款 
貸:其他應收款

Magnolia-Alan 追問

2023-02-06 10:14

老師,是這樣的,賬里是  借:預付賬款,借:其他應收款,是同一家公司,期初開賬的時候應該放重復了,該怎么沖?

文文老師 解答

2023-02-06 10:31

原來應該放哪家公司?漏了哪家?

Magnolia-Alan 追問

2023-02-06 10:41

老師,就是這一家公司的賬,期初換財務軟件的時候,應收是同一家公司,他放了兩個科目,所以,請教老師一下,我該怎么操作,把這兩個科目沖了,其實賬里應該沒有了

文文老師 解答

2023-02-06 10:51

借:預付賬款,借:其他應收款 
都在借方??

Magnolia-Alan 追問

2023-02-06 11:06

老師,是期初,咱們開賬的時候,期初不是直接填寫進去的嗎?是直接填寫進去的,當時的會計把這兩個科目都填進去了,所以,就導致我現(xiàn)在不知道該如何調整了?

文文老師 解答

2023-02-06 11:19

都在借方,單純只是沖賬,可以都轉到營業(yè)外支出科目。 
無法相互間沖平

Magnolia-Alan 追問

2023-02-06 11:26

老師,好的,那我就直接沖到營業(yè)外支出,把這兩筆沖了,謝謝老師!

文文老師 解答

2023-02-06 11:35

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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相關問題討論
你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
2025-01-15 12:53:14
做報表的時候需要重分類的
2024-08-12 15:48:24
您好,這樣的話往來的沖掉了,那么收入成本日常累加就可以的
2024-07-15 14:52:36
你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
2024-04-23 10:11:07
你好,可以的,可以這樣。
2023-12-28 08:36:14
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