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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-02-06 11:26

轉出未交增值稅期末余額在借方需要調(diào)整嗎

現(xiàn)代的冬天 追問

2023-02-06 11:27

多繳稅款退稅分錄怎么做 應退但未退稅額掛賬分錄怎么寫

現(xiàn)代的冬天 追問

2023-02-06 11:27

待認證進項稅額年末余額在借方需要調(diào)整嗎

現(xiàn)代的冬天 追問

2023-02-06 11:28

企業(yè)工程款多開具發(fā)票150萬 應付賬款期末余額在借方需要調(diào)整嗎

文文老師 解答

2023-02-06 11:37

稍等下,一會回復你。

文文老師 解答

2023-02-06 11:39

需要再做增值稅結轉分錄

文文老師 解答

2023-02-06 11:39

借:應交稅費-應交增值稅-銷項 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

文文老師 解答

2023-02-06 11:39

待認證進項稅額年末余額在借方,不需要調(diào)整

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
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