@家權(quán)老師,追問次數(shù)用完了,那個(gè)使用年限超過一年 問
那么計(jì)入固定資產(chǎn)科目就行了哈 答
老師,補(bǔ)交2022-2025.3季度的房產(chǎn)稅/印花稅以及滯 問
同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 答
老師,個(gè)體工商戶,上個(gè)季度還是定期定額征收的,這個(gè) 問
你好,這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求了。大多數(shù)都是要求補(bǔ)前面一個(gè)季度的賬。 答
玉米種子免征增值稅的稅額會(huì)計(jì)分錄 問
借:銀行存款 貸:主業(yè)務(wù)收入,不需要體現(xiàn)增值稅 答
@郭老師,我說的存貨不準(zhǔn),指的不是出庫的數(shù)量啊,出庫 問
如果數(shù)據(jù)是對的那就沒有問題 答

去年有一票金額是歐元9036出口沒退稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,國稅要求補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
答: 你好,先沖銷出口的分錄 然后做 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
本年發(fā)生的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷應(yīng)該怎么做賬?16年有一批出口貨物因?yàn)槌隹谕硕惿陥?bào)延期了而轉(zhuǎn)為了內(nèi)銷。昨天去稅局補(bǔ)交了稅款,現(xiàn)在要怎么做賬報(bào)表已經(jīng)更正過來了 求分錄
答: 1、按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、按照單證不齊出口銷售額乘以征退稅率之差沖減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借:以前年度損益調(diào)整(紅字) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字) 3、按照單證不齊出口銷售額乘以退稅率沖減免抵稅額。 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額)(紅字) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(紅字)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年要補(bǔ)做去年未入賬的出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷收入25973元增值稅4400元附加稅440及滯納金200元,整個(gè)分錄要怎么做?分錄及金額都列出來
答: 我們是生產(chǎn)型企業(yè)

