公司7月份掃描認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)抵扣也入賬了。但是8月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,而且對(duì)方公司7月份的時(shí)候已經(jīng)作廢了。然后我公司8月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那我8月份做了這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之后,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?后期對(duì)方公司不會(huì)再給我們開發(fā)票了。
小謝
于2017-09-20 16:49 發(fā)布 ??904次瀏覽
- 送心意
李愛文老師
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件
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借:原材料(或庫存商品)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-09-20 16:52:06

如果對(duì)方公司作廢發(fā)票,你們單位不能入賬的,必須重新開具發(fā)票入賬,調(diào)整分錄如下:
借:銀行存款等
貸:庫存商品等
2017-09-20 17:10:55

你好!您紅字發(fā)票做了分錄嗎
2018-10-26 12:04:48

是你作廢還是對(duì)方作廢 你作廢的話 不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-11-22 15:42:41

你好,你可以在8月份賬里做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄:
借:管理費(fèi)用(7月份這幾張發(fā)票做的對(duì)應(yīng)的費(fèi)用分錄一致)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-09-04 10:40:03
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