股東個(gè)人實(shí)繳投資款怎么繳納印花稅?個(gè)人部分怎么 問(wèn)
您好,公司按投資額來(lái)申報(bào)就可以 答
老師,我公司招有退役軍人,是可以減免那些稅款,需要 問(wèn)
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 退役軍人事務(wù)部公告 2023 年第 14 號(hào)》規(guī)定,企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵,與其簽訂 1 年以上期限勞動(dòng)合同并依法繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,自簽訂勞動(dòng)合同并繳納社會(huì)保險(xiǎn)當(dāng)月起,3 年內(nèi)可按實(shí)際招用人數(shù)予以定額依次扣減增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年 6000 元,最高可上浮 50%,各省可根據(jù)實(shí)際情況確定具體定額標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)享受該稅收優(yōu)惠政策,無(wú)需進(jìn)行資格確認(rèn),但需將招用自主就業(yè)退役士兵的相關(guān)證件、勞動(dòng)合同(副本)、為職工繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)記錄、自主就業(yè)退役士兵本年度在企業(yè)工作時(shí)間表等資料留存?zhèn)洳?/span> 答
您好,老師,我們是母子公司的關(guān)系,母公司100%控股子 問(wèn)
你好,這個(gè)是借款嗎?是的話(huà),需要約定利息,利息需要交增值稅附加稅、所得稅。如果沒(méi)有利息,需要視同銷(xiāo)售繳增值稅附加稅 實(shí)際經(jīng)營(yíng)中你們有銷(xiāo)售嘛,可以出一個(gè)銷(xiāo)售,然后。支付預(yù)付款,后期業(yè)務(wù)取消、退回。 答
開(kāi)具的:其他化學(xué)制品---生活用品,這樣的發(fā)票一般是 問(wèn)
開(kāi)具 “其他化學(xué)制品 —— 生活用品” 的發(fā)票,通常是含化學(xué)原料、用于日常的商品,比如洗衣液、消毒液、一次性口罩、管道疏通劑等。 答
老師您好!請(qǐng)問(wèn)9月1日開(kāi)始實(shí)施公司必須給員工買(mǎi)保 問(wèn)
你好,是的。確實(shí)有風(fēng)險(xiǎn)。 除非你能有合理的解釋。 答

外貿(mào)企業(yè)可以在商品出口了,再要求供應(yīng)商按照?qǐng)?bào)關(guān)單開(kāi)具發(fā)票嗎,意思就是為了保證商品名稱(chēng)一致,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的日期遲于出口日期
答: 您好,可以的。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)具日期能晚于銷(xiāo)售日期的。 http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810765/n812203/n813169/c1209962/content.html
外貿(mào)企業(yè)需要先取得供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后再開(kāi)出口發(fā)票,然后才能報(bào)關(guān)發(fā)貨嗎
答: 你好同學(xué) 一般來(lái)說(shuō)你要先有進(jìn)項(xiàng)才可以退稅出口的,否則如何證明哪筆是哪筆
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),請(qǐng)問(wèn)如果出口報(bào)關(guān)單上有一項(xiàng)貨物沒(méi)有取得任何發(fā)票,屬于供應(yīng)商贈(zèng)送給我們的大樣,按照正常商品報(bào)關(guān)的,應(yīng)該做免稅還是視同內(nèi)銷(xiāo)的?如果按照樣品或者樣冊(cè)報(bào)關(guān)的話(huà)是做免稅還是視同內(nèi)銷(xiāo)處理呢?懇請(qǐng)業(yè)內(nèi)老師指導(dǎo)一下
答: 如果是無(wú)法取得專(zhuān)用發(fā)票而不能申請(qǐng)退稅,就不需要通過(guò)申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào),這是需要區(qū)分兩種情況: 一是出口退稅或免稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)出口免稅收入, 二是出口不予退(免)稅商品,在增值稅報(bào)表申報(bào)應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,并視同內(nèi)銷(xiāo)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果是暫時(shí)未取得專(zhuān)用發(fā)票,那么當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。

