
月末把進項稅額/銷項稅額/進項稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-未交增值稅,老師,上月已交稅金要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅呢
答: 你好,需要,是需要的。
增值稅科目只有增值稅銷項稅額和增值稅進項稅額還有一個已交稅金。結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么做分錄呢
答: 你好!這幾個本身不用結(jié)轉(zhuǎn)的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅年末怎么結(jié)轉(zhuǎn),我年末增值稅余額如下 : 借方: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 - 進項稅額 405,727.14 - 已交稅金 112,724.24 貸方: 應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 488,398.85 進項稅額轉(zhuǎn)出 10,682.27
答: 哪里可以找到各個行業(yè)的損耗標準及行業(yè)標準


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2017-09-25 11:55
宋生老師 解答
2017-09-25 11:42
宋生老師 解答
2017-09-25 11:47
宋生老師 解答
2017-09-25 11:56