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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-26 08:53

你好!你這個外帳上面應該要去補交。

追問

2017-09-26 08:57

你好,老師,我人這是內(nèi)賬,外賬是代賬公司在做

宋生老師 解答

2017-09-26 08:59

你好!你內(nèi)帳直接借管理費用-福利費 貸現(xiàn)金

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相關問題討論
你好!你這個外帳上面應該要去補交。
2017-09-26 08:53:19
多計提就沖銷借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目 少計提就補計提 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
2017-08-15 10:16:23
繳納時候 借其他應收款 貸銀行存款 收回 借庫存現(xiàn)金 貸其他應收款
2016-06-14 10:53:43
你好,借:其他應收款 貸:現(xiàn)金
2017-08-19 15:55:36
你好,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2020-01-14 20:19:46
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