
老師好,請問收到代理記賬公司開的普票,我們是做,借,管理費-代理費,還是借,其他應(yīng)付款-客戶
答: 計入 借:管理費-代理費
支付代理記賬費發(fā)票 還沒給錢 借管理費用 貸其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款 跟應(yīng)付賬款的定義
答: 支付代理記賬費,如果收到發(fā)票,還沒付款。借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款。應(yīng)付賬款一般指跟公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的往來款,其他應(yīng)付款指不經(jīng)常發(fā)生的或者其他代墊的情況
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今年在整理賬的時候發(fā)現(xiàn),2018年8月和2018年10月的憑證做重了,2018年8月在只有銀行付款回單的情況下,代理做賬分錄 借:管理費用-社保 4538.02 其他應(yīng)付款-社保 1059.66 貸:銀行存款 5597.66 后來換了一家代理記賬公司,在2018年10月的時候在看到社?;貑蔚那闆r下(社?;貑纹鋵嵤?月份的,只不過當時沒給代理做賬)又做了一筆分錄 借:管理費用-社保費 4184.8 其他應(yīng)收款-個人承擔部分 1412.88 貸:銀行存款。我該如何調(diào)這個賬?因為是去年的賬,老師請把分錄寫清楚了,謝謝
答: 同學。現(xiàn)在你要調(diào)整 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 1412.88 以前年度損益調(diào)整 4184.8 借:以前年度損益調(diào)整 4184.8 貸:未分配利潤 盈余公積


時空異客 追問
2023-02-13 16:34
文文老師 解答
2023-02-13 16:41
時空異客 追問
2023-02-13 16:44
文文老師 解答
2023-02-13 16:53
時空異客 追問
2023-02-13 16:54
文文老師 解答
2023-02-13 17:05