
現(xiàn)在應(yīng)付賬款二級科目有二家單位,其實是一家,我想合并賬戶怎么處理,A單位之前分錄:借:銷售費(fèi)用-清洗耗材 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 170 貸:應(yīng)付賬款:1170 B單位:應(yīng)付賬款 1500 貸:銀行存款1500,我想把A單位合并到B單位。
答: 您好,拿證明AB是一家的憑證,借;應(yīng)付賬款-B單位,貸:應(yīng)付賬款-A單位。
收到一份工程款發(fā)票,假設(shè)是A單位開給單位的,做的分錄是:借:工程施工應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款(A公司)借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款但實際上我們的銀行存款并不是付給A單位的,而是付給B單位的,實質(zhì)上是我單位代B單位付了筆工程款,對B單位應(yīng)該有一筆其他應(yīng)收款才是,這分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?!!!!??
答: 借:其他應(yīng)收款-B 貸:應(yīng)付賬款-A
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到一份工程款發(fā)票,假設(shè)是A單位開給單位的,做的分錄是:借:工程施工應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款(A公司)借:應(yīng)付賬款(A公司)貸:銀行存款但實際上我們的銀行存款并不是付給A單位的,而是付給B單位的,實質(zhì)上是B單位代單位付了筆工程款,這分錄應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你收到誰的發(fā)票就做誰的賬,你可以做一個委托付款協(xié)議

