
增值稅發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),有一個(gè)330塊錢,報(bào)稅需要填列附表四,是填發(fā)票的那個(gè)稅額18.68還是填列價(jià)稅合計(jì)數(shù)330?
答: 填寫330,可以全額抵減的哦。。。。
本月增值稅為0元,還有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額。本月支付330元的稅控系統(tǒng)的維護(hù)費(fèi)是否要填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)稅額抵減情況表,和增值稅減免情況申報(bào)表
答: 應(yīng)該填列申報(bào)表, 本期不需要抵減,在“實(shí)際抵扣金額”中填寫0就可以了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2016年12月航天開了一張發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 330元的專票,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,帳上卻沒有做價(jià)稅分離,當(dāng)時(shí)做的分錄時(shí):借:管理費(fèi)用 330 貸:其他應(yīng)收款 330,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)不需要認(rèn)證可以全額抵減330,這個(gè)月填申報(bào)表的時(shí)候,做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出18.68,也填了增值稅減免明細(xì)表,抵減330,那這個(gè)月的帳該如何調(diào)整呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)330貸:應(yīng)交稅費(fèi)18.68,管理費(fèi)用311.32

