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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-09 10:05

如果是以前幾個月已經(jīng)結(jié)束的賬,沒進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,怎么處理?還有稅務(wù)報表怎么處理?

Ada-Jie 追問

2017-10-09 10:08

分錄怎么做?

Ada-Jie 追問

2017-10-09 10:13

我已經(jīng)做賬了,沒做進(jìn)項稅科目,該怎么處理?

鄒老師 解答

2017-10-09 10:01

你好,做增值稅申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-10-09 10:05

你好,填寫增值稅申報表做轉(zhuǎn)出處理

鄒老師 解答

2017-10-09 10:09

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-10-09 10:13

你好,你當(dāng)時的賬務(wù)處理是?

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相關(guān)問題討論
你好,7月取得專票時有做分錄么?
2020-08-03 17:36:36
你好,做增值稅申報表做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-09 10:01:37
您好,您這個需要繳納增值稅的
2019-11-28 09:00:44
你好 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額),貸銀行存款等科目
2019-07-02 11:36:23
您好, 是通過哪里捐的了?這個計入營業(yè)外支出
2023-08-17 13:36:42
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