
請(qǐng)問老師就是去年工資11月份做的稅務(wù)登,就是12月份計(jì)提發(fā)放的11月份的工資,一月份計(jì)提發(fā)放的12月份工資,現(xiàn)在2月份計(jì)提發(fā)放的一月份工資,但是報(bào)個(gè)稅都是本月報(bào)的上個(gè)月的工資,這個(gè)現(xiàn)在想做賬調(diào)整本月計(jì)提上個(gè)月的怎么調(diào)整?我一月份的賬借:利潤(rùn)分配貸:應(yīng)付職工薪酬可以嗎
答: 您好,沒問題,可以這么做賬的
我17年多記了管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做的是:借:管理費(fèi)用-職工薪酬,貸:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在我18年調(diào)整,直接做借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:管理費(fèi)用--職工薪酬 500 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500 貸:以前年度損益調(diào)整 50 具體怎么做
答: 你好,今年調(diào)整分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬:500,貸:以前年度損益調(diào)整 500 借:以前年度損益調(diào)整 500 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 500
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
算未分配利潤(rùn),為啥要加應(yīng)付職工薪酬?
答: 您好, 這個(gè)工資是成本,可以抵稅呀

