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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-12 20:03

你好,不能做收入的暫估的
沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票你需要做預(yù)收處理,開(kāi)具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算

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你好,不能做收入的暫估的 沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票你需要做預(yù)收處理,開(kāi)具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算
2017-10-12 20:03:49
,首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬,然后,與其他正常入庫(kù)入賬的庫(kù)存商品一樣,一并計(jì)算庫(kù)存商品發(fā)出(包括說(shuō)的銷(xiāo)售出庫(kù))成本。編制會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款--**公司 等
2016-06-08 08:56:47
具體的是暫估收入嗎?
2018-03-12 09:32:19
同學(xué)。暫估的背景是當(dāng)期實(shí)際發(fā)生,卻沒(méi)取得發(fā)票,做暫估處理。不需要暫估銷(xiāo)項(xiàng)。
2019-03-01 22:18:04
你好!借應(yīng)收賬款等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付職工薪酬
2019-01-07 11:17:04
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