
我司是建筑工程,前幾個(gè)月暫估工程成本未支付,分錄:借:合同成本貸:應(yīng)付賬款;現(xiàn)在暫估成本變少了,應(yīng)該怎么做分錄?
答: 你好,沖銷暫估,根據(jù)取得 的發(fā)票入賬
建筑工程,前幾個(gè)月暫估工程成本未支付,分錄:借:合同成本貸:應(yīng)付賬款;現(xiàn)在暫估成本變少了,我們做了反分錄,但在本月利潤表沒有顯示負(fù)的,本年成本也沒有減少哦
答: 你好,你有確定收入,成本嗎,還是只是計(jì)入 了合同成本
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我去年12月份暫估了成本借:工程施工—合同成本—暫估貸:應(yīng)付賬款—暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工—合同成本—暫估等到今年3月份我需要沖暫估借:工程施工—合同成本—暫估 貸:應(yīng)付賬款—暫估(紅字)借:工程施工—合同成本貸:銀行存款借:以前年度調(diào)整損益貸:工程施工—合同成本借:利潤分配—未分配利潤貸:以前年度調(diào)整損益這些分錄對(duì)嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的


藍(lán)馥馨 追問
2017-10-13 15:09
鄒老師 解答
2017-10-13 15:10
藍(lán)馥馨 追問
2017-10-13 15:13
鄒老師 解答
2017-10-13 15:13
藍(lán)馥馨 追問
2017-10-13 15:18
鄒老師 解答
2017-10-13 15:19