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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-02-20 14:51

這里有兩種情況需要分開處理: 
 
一、如果收入尚未收取,賬戶上仍存留應(yīng)收款,則可以將當(dāng)月的收入進(jìn)行記賬收款,記錄賬戶上總金額減少的情況。 
 
會(huì)計(jì)賬戶:  
A. 應(yīng)收賬款(Dr.)  
B. 銀行存款(Cr.) 
 
二、如果收入已經(jīng)收取,但是賬戶上仍然存留余額,則可以用來做應(yīng)收賬款平衡處理。 
 
會(huì)計(jì)賬戶: 
A. 應(yīng)收賬款(Dr.)  
B. 銀行存款(Cr.)(應(yīng)收賬款的余額)  
C. 其它應(yīng)收款(Cr.)(收到的收入)

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這里有兩種情況需要分開處理: 一、如果收入尚未收取,賬戶上仍存留應(yīng)收款,則可以將當(dāng)月的收入進(jìn)行記賬收款,記錄賬戶上總金額減少的情況。 會(huì)計(jì)賬戶: A. 應(yīng)收賬款(Dr.) B. 銀行存款(Cr.) 二、如果收入已經(jīng)收取,但是賬戶上仍然存留余額,則可以用來做應(yīng)收賬款平衡處理。 會(huì)計(jì)賬戶: A. 應(yīng)收賬款(Dr.) B. 銀行存款(Cr.)(應(yīng)收賬款的余額) C. 其它應(yīng)收款(Cr.)(收到的收入)
2023-02-20 14:51:37
你好,這個(gè)發(fā)貨提供服務(wù)嗎,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,或者是勞務(wù)成本
2021-06-23 13:33:28
你好,款項(xiàng)未付,直接借應(yīng)付賬款-暫估,貸營業(yè)外收入,付款時(shí),借借應(yīng)付賬款-暫估,貸銀行存款,所得稅匯算要調(diào)增
2019-07-15 19:19:37
您好 跟開具發(fā)票一樣寫分錄啊 只是憑證附件沒有發(fā)票而已 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2022-04-13 16:08:11
你好,借營業(yè)外支出 貸銀行存款
2019-04-02 09:43:23
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