
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)賬上做分錄為借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在材料退回,發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證一并退回,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄沖回呢
答: 發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證,直接將發(fā)票退回,就行了。直接沖銷原分錄處理。 借:原材料 負(fù)數(shù) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
當(dāng)月到的發(fā)票但是 沒(méi)有認(rèn)證 會(huì)計(jì)分錄怎么做呢? 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-其他應(yīng)交款(待抵扣進(jìn)項(xiàng)票/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票) ?貸:應(yīng)付賬款
答: 同學(xué)您好, 您可以暫估入賬(就當(dāng)這張發(fā)票沒(méi)有收到) 祝您工作順利。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專用發(fā)票未認(rèn)證會(huì)計(jì)分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個(gè)對(duì)?
答: 您好 前面書(shū)寫(xiě)分錄正確的


明珠 追問(wèn)
2017-10-15 10:38