
進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計(jì) 貸營業(yè)費(fèi)用 抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計(jì) 對(duì)嗎
答: 你好,加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)如何設(shè)置,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
答: 你好,是應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師, 我9月份有應(yīng)交稅金-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅3萬元,9月份有銷項(xiàng)稅2萬元,9月份認(rèn)證抵扣了2萬元,這之間的會(huì)計(jì)分錄是?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 )


哦哦好123 追問
2017-10-16 10:01
鄒老師 解答
2017-10-16 10:02
哦哦好123 追問
2017-10-16 10:05
鄒老師 解答
2017-10-16 10:05