
上年度多繳的所得稅,本年度一直不用繳所得稅,那上年度那個(gè)數(shù)是否要填寫到本年度所得稅申報(bào)表的16行的?
答: 你好,預(yù)交的體現(xiàn)在季度累計(jì)預(yù)交所得稅欄次
補(bǔ)繳以前年度稅費(fèi)后調(diào)減本年度所得稅,那本年度預(yù)繳所得稅時(shí)如何填寫調(diào)減的所得稅?是否直接填在季度所得稅申報(bào)表上?
答: 你好,在季度所得稅申報(bào)的時(shí)候有一行彌補(bǔ)以前年度虧損,在這里填寫虧損彌補(bǔ)情況
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
比如上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來就是多繳納了,剛好第二年度的第一季度需要繳納所得稅,那是不是可以把上年的多繳納的所得稅填在,以前年度多繳在本期抵繳所得稅額呢
答: 你好,正常是匯算清繳后才可以抵,或者你可以試下填金額上去能申報(bào)成功就可以。
老師,上個(gè)季度沒有我成本不夠預(yù)繳了2萬多的所得稅,這個(gè)季度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)。那我怎么填寫所得稅申報(bào)表?它需要寫本年的的利潤(rùn)總額。
上年度年多交了企業(yè)所得稅,不打算申請(qǐng)退稅了,也不打算抵繳下年度的所得稅了。管理員要求調(diào)平這個(gè)多繳的錢,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表怎么填寫
上年度第一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅一年都沒有抵扣完,在本年度第一季度所得稅申報(bào)表中顯示沒有了,是不是多預(yù)繳的所得稅只能在當(dāng)年年度抵扣

