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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-10-16 18:09

不對啊老師    我公司收到A公司的200元怎么做賬貸銀行存款200呢

可樂加番茄 追問

2017-10-16 18:16

老師  您能不能認(rèn)真點  求您了  我問的問題解析的還不夠清晰么  感覺你還沒有看清我問題啊(我實際業(yè)務(wù)金額是10000 付款金額和發(fā)票是10200(發(fā)票和付款一致都多出實際業(yè)務(wù)金額200元) 所以A公司還200元到我銀行賬戶)

鄒老師 解答

2017-10-16 17:38

你好 
1,不需要開具發(fā)票 
2,按實際費用入賬

鄒老師 解答

2017-10-16 18:11

你好,你提供截圖,收到是計入借方銀行存款啊    
之前一個計入貸方是以為你先支付了,之后取得發(fā)票,所以計入了貸方

鄒老師 解答

2017-10-16 19:29

付款 借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款  10200 
退回200,取得發(fā)票 
借;管理費用等科目  10000  銀行存款  200   貸;預(yù)付賬款  10200

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