
我開了一張發(fā)票,客戶是刷POS機(jī)的,金額不一致。P0S是對(duì)公賬,那做賬時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎做?收入不是會(huì)重嗎?
答: 為什么金額又不一致呢?這個(gè)金額一致直接做收入處理,就行了
麻煩咨詢下銀行工作人員給我們以個(gè)人明義賠償?shù)目?,我怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄是?她轉(zhuǎn)到公賬的
答: 您好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。我想問一下工資的事情。就是不是有交五險(xiǎn)嘛。然后現(xiàn)在工資是直接公賬一個(gè)一個(gè)轉(zhuǎn)給員工的。那我怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好 是的 會(huì)涉及五險(xiǎn)的 請(qǐng)參考: 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
沒有發(fā)票只有網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買車票的一個(gè)白條,如何做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝老師!
老師2018年收到發(fā)票的時(shí)候做賬做到另外一家公司,這個(gè)怎么辦怎么修改會(huì)計(jì)分錄
我們企業(yè)是購(gòu)買方,這種情況如何做賬,沒有原本銷售方開給購(gòu)買方正數(shù)的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
錢付了,貨發(fā)了,但發(fā)票等了一個(gè)多月才送來。這賬怎么記?會(huì)計(jì)分錄前后怎么做賬呢?


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2017-10-18 21:49
李愛文老師 解答
2017-10-18 21:50
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2017-10-18 21:53
李愛文老師 解答
2017-10-18 21:56
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2017-10-18 22:00
李愛文老師 解答
2017-10-18 22:11