
現(xiàn)在在申報增值稅,我們上個月增值稅申報表里的期末未繳稅額為-3242.15,本期申報時,上期多繳部分要怎么抵扣?
答: 你好,上期是什么情況形成多交
上月多繳了增值稅(期末未繳稅額為負數(shù)),本月申報時如何抵扣?
答: 你好,是什么原因?qū)е律显露嗬U了增值稅呢?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應(yīng)納稅額是填25行期初未繳稅額嗎?也就是比如12月期末應(yīng)繳增值稅一般1月初劃稅款,在1月申報表里需要填在這個本期已繳稅額里的本期繳納上期稅額里嗎?
答: 你好,是的,

