@郭老師,是這個(gè)金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個(gè)太麻煩了,你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經(jīng)常在線 答
補(bǔ)充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)等可以放到 問
您好,這個(gè)是研發(fā)部發(fā)生的嗎? 答
你好老師,外貿(mào)公司,跟國(guó)外客戶簽的合同是10001.38, 問
那個(gè)尾差不影響退稅的,差額計(jì)入銷售費(fèi)用-折讓 答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎 問
公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅 答
客戶消費(fèi)了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時(shí)候應(yīng) 問
您好,這個(gè)是服務(wù)類的,開服務(wù)類的就可以 答

在繳納國(guó)稅時(shí) 沖減了一部份 定額稅 后 補(bǔ)的 超額 這會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
你好,老師,由于9月份進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額寫成合計(jì)數(shù)了,造成多繳稅款300多,進(jìn)而造成附加稅也多繳了一部分。申報(bào)已退抵稅,在12月份繳納11月份稅款時(shí),減去多繳的數(shù)繳扣稅的。 現(xiàn)在不是到自己分錄怎么調(diào)整。我做的分錄是在是在11月份憑證里調(diào)減9月份計(jì)提數(shù),沖紅多繳納金額。11月份金額正常計(jì)提,12月份繳納時(shí),按實(shí)際繳納金額寫分錄嗎
答: 你好 ;你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出多繳納了。 那么 你就可以申請(qǐng)退稅即可 。 把多繳納的做繳納分錄。 后面退稅即可??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2020年2月份已征收社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的參保單位,市社保中心重新核定單位應(yīng)繳額,明確認(rèn)定應(yīng)減免部分的金額。對(duì)減免部分金額,可在2020年3月份進(jìn)行沖抵,沖抵剩余部分一次性退回。是既沖減了也退回了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何表示?
答: 減免的是企業(yè)交的部分,借應(yīng)付職工薪酬,銀行存款貸,營(yíng)業(yè)外收入

