
一般納稅人,組織員工旅游 10人共花費(fèi)10000元,每人1000元 與工資合并交個(gè)稅 ,比如 員工A當(dāng)月工資4000,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何做?如何計(jì)算個(gè)稅?
答: 您好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
我客戶是代繳社保,代發(fā)工資的人力資源公司,(一般納稅人),差額征收會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好!銷項(xiàng)稅額全額正常確認(rèn)【應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)】,差額部分借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)】,其他處理不變。供參考!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人交上月增值稅會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款。


西 追問
2017-10-19 17:31
宋生老師 解答
2017-10-19 19:21