
增值稅為什么不算在年應(yīng)稅銷售額為什么減免稅的銷售額也要算在年應(yīng)稅銷售額
答: 同學(xué)您好!稍等一下
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里:免征增值稅項(xiàng)目銷售額免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額扣除后免稅銷售額免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額免稅額分別對應(yīng)的數(shù)據(jù)是什么?比如含稅收入10000元全都免稅要怎么填寫
答: 就是實(shí)際銷售額未達(dá)到免稅銷售額時,不交稅,超過時,超過部分交稅
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司開出一張稅率為“免稅”的機(jī)動車銷售發(fā)票,發(fā)票合計(jì)金額為17000元,稅額為0,申報(bào)《增值稅減免稅——免稅項(xiàng)目》時,免征增值稅銷售額填17000,免稅額應(yīng)該填什么?
答: 您好,免稅額=17000*10%/(1+10%)=1545.45,這樣填寫就行了。
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額怎么計(jì)算
小規(guī)模納稅人增值稅減免申報(bào)表里免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就是免稅額嗎?
免征增值稅項(xiàng)目銷售額3250262.05,那免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額是怎么計(jì)算的


平 老師 解答
2023-02-23 21:21