老師,我24年少計提了125的企業(yè)所得稅,今年補計提,然 問
會計準則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-所得稅 答
遞延所得稅負債90 盈余公 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項目100萬元,中標單位為一 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個產(chǎn)品,報 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請問通過長期待攤費用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個從安裝完畢后的下月。 答

計提工資社保公積金和發(fā)放工資社保公積金的分錄?
答: 1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費用一工資 一社保( 公司負擔)公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬--工資 一社保(公司負擔)一公積金(公司負擔)2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費應交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬-社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔)其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金 (個人負擔)應交稅費一應交個人所得稅貸:銀行存款
計提工資社保公積金和繳納工資社保公積金的分錄是什么,
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月計提工資、社保、公積金,但只交了社保、公積金,未發(fā)工資的分錄怎么做計提時:借:管理費用-社保、公積金、工資 ,貸:應付職工薪酬-社保、公積金、工資繳納社保、公積金時:借:應付職工薪酬-社保、公積金 , 貸:銀行存款、其他應收款-社保、公積金(個人部分)那么未發(fā)的工資怎么處理
答: 你好 ;? ? 沒有發(fā)放的工資 掛在應付職工薪酬-工資 貸方放著就行了。??

