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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-21 10:23

你好,你確定你年初數(shù)未分配利潤數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤?

追夢(mèng)的櫻花草 追問

2017-10-21 10:53

我們是新成立的小規(guī)模納稅人,8月就發(fā)生了4785元的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是4785元的借方余額,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤-未分配利潤4785元       貸:本年利潤4785元,這樣年初數(shù)未分配利潤就是-4785元呀,請(qǐng)問一下老師,這樣是錯(cuò)誤的嗎

鄒老師 解答

2017-10-21 10:55

你好,新成立的企業(yè)是沒年初數(shù),只有期末數(shù) 的

追夢(mèng)的櫻花草 追問

2017-10-21 12:35

@鄒老師:4-6月未年初數(shù)沒有,未分配利潤的余額就是-4785元,但是7-9月有未分配利潤的期初數(shù)-4785元,這個(gè)是對(duì)的吧

鄒老師 解答

2017-10-21 14:05

你好,今年新成立的企業(yè)始終是沒有期初數(shù),只有期末余額,而且你勾稽關(guān)系不對(duì)差額就是4785

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你好,你確定你年初數(shù)未分配利潤數(shù)據(jù)沒有錯(cuò)誤?
2017-10-21 10:23:32
你好,有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)嗎
2017-12-08 10:57:05
資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表的勾稽關(guān)系是,資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤+利潤表的本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤,如果不平的話,就要看利潤表中項(xiàng)目是否有沒有統(tǒng)計(jì)到的
2018-04-26 15:38:41
利潤表的凈利潤累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù)(計(jì)提盈余公積,盈余公積彌補(bǔ)虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調(diào)整這個(gè)就不會(huì)相等了)
2019-06-01 19:55:14
你好,可能是有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng),或者分配了利潤
2020-05-13 17:57:32
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