出口退稅,我5月確認(rèn)收入90580元,對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)成本分 問
你好收入一般比成本高的呀 答
老師 我們是電商企業(yè) 給客戶的運(yùn)費(fèi)是包郵的 但是 問
你好,你這個(gè)借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。 答
老師,納稅申報(bào)表上申報(bào)上期未交金額,但下個(gè)月申報(bào) 問
你好,你的申報(bào)表是怎么樣填的? 你發(fā)來看一下看看。 答
企業(yè)需增增值稅銷售收入和所得稅銷售收入,隱藏成 問
你好,這樣就是少報(bào)收入少繳稅,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 答
一般納稅人,網(wǎng)管說要公司開業(yè)至今未交印花稅,想問 問
是的,那個(gè)是必須要交的 答

國稅增值稅的實(shí)際銷售額和實(shí)際的開票金額不一致是什么原因呢?比如7,8,9三個(gè)月的開票金額是27171.35,但申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提示的是27307.27
答: 老師我的問題怎么沒有回答啊
國稅增值稅系統(tǒng)的實(shí)際銷售額和我們開票的銷售額怎么會(huì)不一致
答: 你好,是不是有無票銷售
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們上月有客戶退貨,做了紅沖,已上傳。但現(xiàn)在申報(bào)不了,提示銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額與開票系統(tǒng)不一致,應(yīng)該怎么做呢?我申報(bào)的銷售額是實(shí)際開票金額減去紅沖的金額后直接填寫的
答: 直接根據(jù)實(shí)際銷售額填寫 這個(gè)已經(jīng)減去了負(fù)數(shù)


袁老師 解答
2017-10-27 14:11