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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-23 21:33

你好,應當由辦事處做調整,需要按投資處理,而不是借款

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你好,應當由辦事處做調整,需要按投資處理,而不是借款
2017-10-23 21:33:47
正確的分錄應當是 借;銀行存款 貸;其他應付款
2017-04-28 09:06:09
你好,同學。 你這是按其總的支付的金額結轉為固定資產(chǎn)處理的。
2019-12-22 20:49:10
借“固定資產(chǎn) 貸:在建工程 同時之前的賬 借:在建工程 貸:其他應付款---村子
2019-12-23 07:38:18
你好,借:銀行存款200 貸:實收資本200 那20萬算分紅吧?
2020-03-17 15:41:15
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