老師 公司是小規(guī)模,開票是按1%開票,做賬是按實際 問
若當月發(fā)現(xiàn),補記應交稅費與營業(yè)外收入的 2% 差額;跨年度用 “以前年度損益調整”,當年直接補記。后續(xù)開票時,按 3% 算不含稅收入和免稅額做賬,讓賬上營業(yè)外收入直接匹配申報表 答
1、建筑業(yè):9月份開票金額:2654555.32(元),銷項稅額:238 問
您稍等我給您編輯 答
希望能得到董孝彬老師的解答。老師,請問這樣對嗎? 問
老師,昨天5900多元的是余額,昨天我弄錯了方向,所以對不上,檢查后改正。把期初19969.19這個期初調了后就正確了。 答
我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
不是,是我們找貨運公司發(fā)貨給客戶這筆運費是客戶承擔的,我們幫客戶付了運費給貨運公司,貨運公司給我們開發(fā)票,但是是月結的,可以讓貨運公司把這筆運費減掉,讓客戶自己付運費給貨運公司,貨運公司直接開發(fā)票給客戶這樣嗎 答
我們公司是安保服務的,有的項目收款是走公司的,但 問
那怎么做呢,是直接走賬,年底調增嗎 答

我公司是村辦集體企業(yè),當年公司成立時需要驗資,從村委借了200萬元,前會計把這200萬元l作為實收資本入帳,公司章程也寫明是村里投資200萬??墒俏医訋ず笕マk事處對村里的帳,,辦事處會計把這200萬作為借款入帳的。(現(xiàn)在村里的帳都歸辦事處統(tǒng)一記帳丿,老師我不明白現(xiàn)在應該是我調帳還是辦事處調
答: 你好,應當由辦事處做調整,需要按投資處理,而不是借款
我公司是集體所有制 2014年公司成立時為了驗資需要借了村里200萬,驗完以后把這200萬又還給村里了,當時前任會計把這200萬作為村里的投資款 記在實收資本科目,昨天我公司老總也是村里的書記讓我把賬上的投資款改為借款,這樣可以嗎 借實收資本200萬 貸 其他應付款200萬
答: 正確的分錄應當是 借;銀行存款 貸;其他應付款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我公司是村辦集體企業(yè),注冊資本也是村里投資的,公司買了一塊地自建廠房,公司成立之前都是在村帳上掛的已支已怎樣結轉固定資產(chǎn)付的工程款能有1700萬元,公司帳上合計支付了900萬元,老師現(xiàn)己竣工驗收,應怎樣結轉固定資產(chǎn),
答: 借“固定資產(chǎn) 貸:在建工程 同時之前的賬 借:在建工程 貸:其他應付款---村子

