老師好,我25年2月做了一筆對(duì)24年賬務(wù)的調(diào)整,沒有用 問
還是要調(diào)才是標(biāo)準(zhǔn)做法 了 答
老師,為項(xiàng)目去外地開評(píng)審會(huì)發(fā)生的會(huì)務(wù)費(fèi)開專票,這 問
可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,建議計(jì)入費(fèi)用 答
我們做餐飲交那個(gè)電費(fèi),轉(zhuǎn)到物業(yè)個(gè)人賬戶可以嗎?因 問
你好,如果是物業(yè)公司開票就需要轉(zhuǎn)到物業(yè)公司。 答
老師,我這邊有一個(gè)公司8月底扎總賬了,利潤50萬,庫存 問
語音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容! 答
老師,你好!我公司投資另一個(gè)公司A,1000萬,占比51%,現(xiàn) 問
你好,你當(dāng)時(shí)是做的長期股權(quán)投資是吧 這個(gè)在A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表 填入處置收益 答

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)計(jì)提個(gè)人所得稅會(huì)計(jì)分錄
答: 企業(yè)計(jì)提個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 xx元 貸:個(gè)人所得稅應(yīng)交款 xx元 個(gè)人所得稅計(jì)提程序一般為: 1.根據(jù)稅務(wù)稅率確定企業(yè)每月應(yīng)納稅額; 2.查驗(yàn)個(gè)人所得稅,如有差額,按月辦理補(bǔ)繳; 3.按照個(gè)稅法規(guī)定,在賬務(wù)處理中計(jì)提個(gè)人所得稅; 4.憑借下期結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整抵扣,填寫《個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表》; 5.繳費(fèi)并繳納個(gè)人所得稅。 拓展知識(shí): 企業(yè)在計(jì)提個(gè)人所得稅時(shí),需要考慮到所得稅優(yōu)惠政策,例如收入低于某一水平的收入可以免除,收入超過某一水平的收入可以減按一定比例進(jìn)行計(jì)提等等。此外,企業(yè)還應(yīng)注意檢查個(gè)人所得稅事項(xiàng),以防止發(fā)生超稅等問題。
計(jì)提個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)營所得稅 會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 您好,借,所得稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每個(gè)月申報(bào)完經(jīng)營所得稅后銀行會(huì)自動(dòng)從法人卡上扣除個(gè)人所得稅,因簽訂了三方協(xié)議,法人卡上余額不足時(shí)就會(huì)從單位賬上劃款一部分到法人卡上繳稅。請(qǐng)問這種情況會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?銀行賬單上的摘要是賬戶通劃轉(zhuǎn),收款人是法人個(gè)人
答: 借其他應(yīng)收款貸銀行 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)收款

