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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-02-28 16:22

答案是肯定的,動力電作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一部分,應(yīng)該將其計入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本中,以便對生產(chǎn)的整體情況進行有效的分析和評估。拓展知識:在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,動力電可以提高農(nóng)作物的收獲量,改善農(nóng)業(yè)設(shè)施,減少人力成本,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。案例應(yīng)用:例如,在某個農(nóng)業(yè)公司,采用動力電作為生產(chǎn)能源,不僅可以改善農(nóng)業(yè)設(shè)施,減少人力成本,還可以提高農(nóng)作物的收獲量,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

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答案是肯定的,動力電作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一部分,應(yīng)該將其計入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本中,以便對生產(chǎn)的整體情況進行有效的分析和評估。拓展知識:在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中,動力電可以提高農(nóng)作物的收獲量,改善農(nóng)業(yè)設(shè)施,減少人力成本,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。案例應(yīng)用:例如,在某個農(nóng)業(yè)公司,采用動力電作為生產(chǎn)能源,不僅可以改善農(nóng)業(yè)設(shè)施,減少人力成本,還可以提高農(nóng)作物的收獲量,促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。
2023-02-28 16:22:25
應(yīng)該是計入生產(chǎn)成本 因為是主要是用于生產(chǎn)經(jīng)營
2019-12-17 16:25:40
你好,超過一年的可以記 長期待攤費用 與收入相關(guān)的記成本里,不相關(guān)的記費用科目
2020-04-20 17:52:11
你好,同學,你這里不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。你直接轉(zhuǎn)商品出售了哈
2019-12-25 17:19:40
你好同學是記入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本
2020-04-09 11:57:12
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精選問題
  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進項) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學你好 主要就是 發(fā)票 運單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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