公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

去年銀行的手續(xù)費(fèi)都按回單做了 借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款 5月份收到銀行手續(xù)費(fèi)專票 怎么做賬分錄
答: 案例: 假設(shè)公司A去年銀行的手續(xù)費(fèi)共計(jì)100元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,5月份收到銀行手續(xù)費(fèi)專票,那么此時(shí)可以做如下賬分錄: 一、借:銀行存款 100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100 二、借:專票 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 100
9月份根據(jù)銀行回單做分錄,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)50,貸:銀行存款50,12月份收到了銀行開具的50元手續(xù)費(fèi)增值稅普票,分錄要怎么做
答: 不用再做,把發(fā)票附到原憑證后就可以
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到銀行手續(xù)費(fèi)專票,之前手續(xù)費(fèi)做賬分錄借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,現(xiàn)在收到專票怎么入賬
答: 借進(jìn)項(xiàng)借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。

