
紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額 的 會計處理?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)
老師請問一下紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額的賬務(wù)處理?
答: 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)以借方科目“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”記賬,以貸方科目“應(yīng)付賬款—進(jìn)項稅額”記賬,同時減少應(yīng)付稅費(fèi)的相應(yīng)稅種。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是購買方,向銷售方開具了紅字專用發(fā)票信息表,收到了對方開具的紅字專用發(fā)票(原發(fā)票進(jìn)項稅額已抵扣),我公司賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,如果進(jìn)項稅做紅字的話,進(jìn)項稅額余額在貸方該怎么辦。
答: 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出會抵扣進(jìn)項稅的,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,一并結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

