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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-03 12:23

趕緊催貨款,收回貨款,你這退不了稅了,因為從報送到退稅完結(jié)時間是210天,單據(jù)不齊還可能轉(zhuǎn)內(nèi)銷,補交銷項稅

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趕緊催貨款,收回貨款,你這退不了稅了,因為從報送到退稅完結(jié)時間是210天,單據(jù)不齊還可能轉(zhuǎn)內(nèi)銷,補交銷項稅
2017-11-03 12:23:10
您好! 次年4月30日前最后一個增值稅納稅申報期截止之日 詳見 國家稅務(wù)總局公告2013年第12號
2017-06-17 18:09:42
同學你好 購買增值稅普通發(fā)票增五聯(lián),購買后根據(jù)當月出口的報關(guān)單核銷單開具,然后進行報稅.
2022-05-17 08:49:58
①免抵退稅預(yù)申報 生產(chǎn)企業(yè)每月出口后須根據(jù)出口報關(guān)單逐筆在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)中錄入出口明細. 數(shù)據(jù),按照如下步驟操作: 第一步:進入“向?qū)А陥笙到y(tǒng)操作向?qū)? %2B退稅向?qū)? %2B二免抵退稅明細采集-出口貨物明. 細申報錄入”, 逐筆錄入出口明細申報數(shù)據(jù); 第二步:進入”四免抵退稅預(yù)申報- %2B數(shù)據(jù)一 致性檢查” ; 第三步:進入“四免抵退稅預(yù)申報-生成明細申報數(shù)據(jù)”; 注意:如果屬于國家稅務(wù)總局2014年51號公告規(guī)定的“申報退(免)稅須提供出口貨物收 匯憑證的五類出口企業(yè)”, 鑰還需進行“出口貨物收匯申報錄入(已認定)”。 生產(chǎn)企業(yè)持生成的電子數(shù)據(jù)去主管稅務(wù)機關(guān)進行免抵退稅預(yù)申報,經(jīng)預(yù)審反饋,可以將 出口報關(guān)單電子信息齊全及邏輯審核無誤的資料進行免抵退稅正式申報。 ②免抵退稅正式申報 生產(chǎn)企業(yè)每月初去主管稅務(wù)機關(guān)預(yù)申報后,將主管稅務(wù)機關(guān)反饋的電子數(shù)據(jù)在生產(chǎn)企業(yè) 出口退稅申報系統(tǒng)中進行“五預(yù)審核反饋疑點調(diào)整- %2B稅務(wù)機關(guān)反饋信息讀入-預(yù)審疑點反饋情 況查詢后,如果有缺少電子信息或者錄入出口明細錯誤的情況,可進行“五預(yù)審核反饋疑點 調(diào)整→撤銷已申報數(shù)據(jù)”,只將出口單證及電子信息齊全的出口明細數(shù)據(jù)進行免抵退稅正式申 報。然后按照下列步驟進行操作: 第一步:將出口明細數(shù)據(jù)進行修改,進入“退稅向?qū)А玫滞硕惷骷毑杉?出口貨物明. 細申報錄入”; 第二步:進入六生成明細申報數(shù)據(jù)一一數(shù)據(jù)一致性檢查- 生成明細申報數(shù)據(jù); 第三步:進入八納稅申報表數(shù)據(jù)采集-增值稅納稅申報表錄入”; 第四步:進入“九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集-免抵退申報匯總表錄入”,點擊“增加”按 鈕,點任意鍵,自動生成免抵退申報匯總表,點擊“保存”; 第五步:進入“九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集-免稅退匯總表附表錄入”, 點擊索引窗口; 第六步:進入九免抵退匯總數(shù)據(jù)采集-免抵退稅申報資料錄入”,點擊增加”按 鈕,在空白處點擊一下,自動生成免抵退稅申報資料情況表,點擊”保存”; 第七步:進入“十免抵退稅正式申報-→數(shù)據(jù)一致性檢查-→打印申報報表; 第八步:進入“十免抵退稅正式申報-生成匯總申報數(shù)據(jù)。
2020-07-03 17:36:13
企業(yè)在該模塊中生成退稅所需的數(shù)據(jù)和表單,并對數(shù)據(jù)進行檢查、修改、確認以及申報,并可以對申報成功的歷史數(shù)據(jù)進行查詢
2020-04-16 16:21:50
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