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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-11-03 14:26

您好!你為什么要轉出。 
你的分錄本身有點小問題。但是不影響最終的數據

街角守護 追問

2017-11-03 14:44

因為報稅那邊發(fā)票認證并轉出,如果我這邊不轉出的話,與報稅那邊的進項明細是對不上的,圖片是報稅那邊的進項明細表,請問老師,這樣的話,那我的分錄怎么做呢?

宋生老師 解答

2017-11-03 14:48

你好!正規(guī)的做法是,借銷售費用 應交稅費 -應交增值稅(進項稅額) 貸其他應付款
然后再借銷售費用 貸應交稅費 -應交增值稅(進項稅額轉出)

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,借管理費用貸其他應付款 分攤
2022-07-29 12:37:13
您是銷售運費還是采購運費?
2019-10-04 15:57:43
你好,如果這塊錢是老板墊支的,外帳這樣做對的,內帳就要看你這個現金或銀行存款是代辦什么意思了。如果這個代表是老板的賬戶,那是可以的。
2018-09-17 09:57:04
你好,具體是什么業(yè)務,你之前是怎么做的會計分錄?
2018-10-08 15:36:16
這樣做分錄是正確的了呢
2018-07-31 11:02:48
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