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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-05 23:33

您好,如果納稅調整時,沒有進行賬務處理,現在拿到發(fā)票之后,先全額紅沖2015年12月的分錄,再按發(fā)票做分錄。如果納稅調整時,進行了賬務處理的,也就是已經紅沖了2015年12月的分錄的,現在按發(fā)票做分錄即可。等今年匯算清繳的時候再加上這筆費用即可。

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您好,如果納稅調整時,沒有進行賬務處理,現在拿到發(fā)票之后,先全額紅沖2015年12月的分錄,再按發(fā)票做分錄。如果納稅調整時,進行了賬務處理的,也就是已經紅沖了2015年12月的分錄的,現在按發(fā)票做分錄即可。等今年匯算清繳的時候再加上這筆費用即可。
2017-11-05 23:33:24
可以把發(fā)票放在16年憑證后面,今年補記增值稅部分并進行認證抵扣。 你匯算時調增過了嗎
2017-06-16 13:23:18
按稅法規(guī)定,正常這筆費用只能在2017年列支的費用。但由于是2018年6月開具的費用,你就混在2018年做費用處理算了。
2018-08-31 09:21:37
你好,沖回當初暫估的憑證,按照發(fā)票重新補做一筆分錄。做匯算清繳錢收到發(fā)票可以正??鄢?/div>
2017-06-14 16:33:49
你好,需要補做16年匯算清繳報告,把沒有發(fā)票的部分做納稅調整增加處理
2017-12-28 14:45:03
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