APP下載
蘭醬
于2017-11-07 09:44 發(fā)布 ??567次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-11-07 09:44
你好,你當(dāng)時車輛購入的時候有抵扣嗎
蘭醬 追問
2017-11-07 09:49
有,開的17點的發(fā)票m///
鄒老師 解答
2017-11-07 09:50
你好,那就需要與銷項發(fā)票一起導(dǎo)入的
2017-11-07 10:17
如果是開的3%的發(fā)票按2%征收呢?要一起導(dǎo)入嗎
你好,不可以的,需要單獨填寫申報的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
銷售舊車的發(fā)票也要一起導(dǎo)入銷項稅里嗎?還是單獨拿出來申報呢
答: 你好,你當(dāng)時車輛購入的時候有抵扣嗎
請問老師,我這月有開的發(fā)票有紅沖的發(fā)票,那我申報的時候附表一銷售額是填減去紅沖的銷售額以后的實際銷售額和實際銷項稅額吧?
答: 您好,是的,按照減去紅沖后的實際的銷售額來填
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月開錯了一張銷售發(fā)票。在7月正常做銷項然后報稅嗎
答: 同學(xué)你好,。在7月正常做銷項然后報稅嗎—— 是的;
本月銷售舊車,按3%開的發(fā)票,想用減按2%的優(yōu)惠,都需要做什么?銷項稅按多少上報
討論
如果非貨幣交換時,對方開票的銷售額是360萬,銷項稅21.6萬,但是收到方確認(rèn)倒擠出來的500-140-21.6=338.4?跟發(fā)票不一致???
老師早上好,1.上月銷售額為:未開票3860,含稅銷售的換算是:3860/(1+13%)=3415.9292對嗎?填申報附表一怎么填?填在未開票欄的銷售額是多少?銷項(應(yīng)納)稅額是多少?2.附表二認(rèn)識發(fā)票巳自動帶出還用填哪里嗎?3.填完附一附二是自動代人主表,主表還需要填嗎?謝謝老師
老師 我3月有待開的16%的銷項專票銷售額154777.66 銷項稅額24764.42 增值稅申報表一 我填進了未開具發(fā)票 那我4月的申報表一 這個16%的銷項專票銷售額154777.66 和銷項稅額24764.42要怎么填吖
老師你說這種送客戶的,我們沒給開發(fā)票,如果正規(guī)做賬的公司,出去的每一個產(chǎn)品都要開銷售發(fā)票對嗎。但是由于是送的,對方不需要票,我們就自己留著這個銷項票了,對嗎?那報稅的時候,這個銷項稅怎么填呢?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624672 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
蘭醬 追問
2017-11-07 09:49
鄒老師 解答
2017-11-07 09:50
蘭醬 追問
2017-11-07 10:17
鄒老師 解答
2017-11-07 10:17