
增值稅紅沖,應交增值稅是負數(shù),申報時有沒有要注意的
答: 這種情況的話,你得需要去稅務局。
增值稅紅沖,應交增值稅是負數(shù),申報時有沒有要注意的
答: 增值稅紅沖是企業(yè)按照稅法規(guī)定,減少或調整支付的稅費,申報增值稅時,應當填報負數(shù)。例如:企業(yè)預繳了增值稅1500元,上半年實際納稅額只有600元,企業(yè)應當在申報增值稅時,填報應繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個月有開負數(shù)發(fā)票,也開了正數(shù),一正一負。申報增值稅的時候怎么申報?當時是名稱搞錯了,金額沒有錯,已經(jīng)跨月了,所以對方?jīng)_紅,我們這里就開了一正一負。申報增值稅注意什么?
答: 這里一定要特別注意,一正一負發(fā)票,你必須要明確分明兩者的種類,有哪些收稅實體,以及各自的金額,才便于清楚的申報認定稅款。

