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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-07 19:16

增值稅紅沖是企業(yè)按照稅法規(guī)定,減少或調整支付的稅費,申報增值稅時,應當填報負數(shù)。例如:企業(yè)預繳了增值稅1500元,上半年實際納稅額只有600元,企業(yè)應當在申報增值稅時,填報應繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。

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這種情況的話,你得需要去稅務局。
2022-04-09 15:02:54
增值稅紅沖是企業(yè)按照稅法規(guī)定,減少或調整支付的稅費,申報增值稅時,應當填報負數(shù)。例如:企業(yè)預繳了增值稅1500元,上半年實際納稅額只有600元,企業(yè)應當在申報增值稅時,填報應繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。
2023-03-07 19:16:06
您好。是進項轉出少了。是進項轉出少了,還是什么?
2022-10-08 10:11:08
這里一定要特別注意,一正一負發(fā)票,你必須要明確分明兩者的種類,有哪些收稅實體,以及各自的金額,才便于清楚的申報認定稅款。
2023-03-14 16:47:30
如果合計銷售金額是正數(shù)的,只要按照正負數(shù)加減后填寫申報就好,如果合計是負數(shù)需要去稅局申報
2019-06-18 11:56:40
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