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送心意

良老師1

職稱計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-07 19:16

增值稅紅沖是企業(yè)按照稅法規(guī)定,減少或調(diào)整支付的稅費(fèi),申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)當(dāng)填報(bào)負(fù)數(shù)。例如:企業(yè)預(yù)繳了增值稅1500元,上半年實(shí)際納稅額只有600元,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在申報(bào)增值稅時(shí),填報(bào)應(yīng)繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。

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這種情況的話,你得需要去稅務(wù)局。
2022-04-09 15:02:54
增值稅紅沖是企業(yè)按照稅法規(guī)定,減少或調(diào)整支付的稅費(fèi),申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)當(dāng)填報(bào)負(fù)數(shù)。例如:企業(yè)預(yù)繳了增值稅1500元,上半年實(shí)際納稅額只有600元,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在申報(bào)增值稅時(shí),填報(bào)應(yīng)繳的增值稅為600元,增值稅紅沖為-900元。
2023-03-07 19:16:06
您好。是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了。是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出少了,還是什么?
2022-10-08 10:11:08
這里一定要特別注意,一正一負(fù)發(fā)票,你必須要明確分明兩者的種類,有哪些收稅實(shí)體,以及各自的金額,才便于清楚的申報(bào)認(rèn)定稅款。
2023-03-14 16:47:30
如果合計(jì)銷售金額是正數(shù)的,只要按照正負(fù)數(shù)加減后填寫申報(bào)就好,如果合計(jì)是負(fù)數(shù)需要去稅局申報(bào)
2019-06-18 11:56:40
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