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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-11-12 10:10

年底收到之前交房租的發(fā)票是怎么做分錄,借管理貸待攤嗎

王利青 追問

2017-11-12 10:18

您沒明白我的意思,我意思是我今年1...11月房租都交了,沒收到發(fā)票,我12月收到發(fā)票后,把之前交的在全部放到管理費(fèi)用里面嗎,要是收不到發(fā)票,就要交企業(yè)所得是吧

鄒老師 解答

2017-11-10 10:25

借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款等科目
借;待攤費(fèi)用   貸;預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-11-12 10:11

借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
然后攤銷借;管理費(fèi)用等科目  貸;待攤費(fèi)用

鄒老師 解答

2017-11-12 14:14

你好,如果計(jì)入管理費(fèi)用而沒有取得發(fā)票,在匯算清繳是需要做納稅調(diào)整增加的

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借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款等科目 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款
2017-11-10 10:25:30
你好,做相同的負(fù)數(shù)分錄沖。
2019-06-28 12:14:25
分錄沒有問題,這種最好是分開來做比較容易體現(xiàn)你的業(yè)務(wù)處理,方便你今后查賬
2018-08-27 17:35:54
會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)讓時(shí)就應(yīng)該一次確認(rèn)收入,但納稅時(shí)點(diǎn)是在收款時(shí)。 若沒開票應(yīng)借應(yīng)收帳款,貸營業(yè)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 開票時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 收款時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)收帳款
2019-09-16 18:16:16
你好,需要開租車費(fèi)發(fā)票的哦,計(jì)入費(fèi)用就可以了
2020-02-25 09:22:18
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