老師,我是商貿(mào)企業(yè),現(xiàn)買現(xiàn)賣的。不存在庫存。但是 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
請問一下原材料暫估入庫的數(shù)量與單價(jià)及金額。有 問
你好,是的,是要計(jì)算的了。 答
關(guān)于補(bǔ)稅點(diǎn)問題,合同金額為958464元,6%專票,稅額為5 問
你好,這個(gè)含稅價(jià)還是開958464是嗎 答
電鉆維修換馬達(dá)140元記入什么科目 問
這個(gè)直接做費(fèi)用就行,如果是車間的制造費(fèi)用維修費(fèi) 答
老師,請問今年3月的社保做賬時(shí)已經(jīng)做成現(xiàn)金繳款了 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已經(jīng)報(bào)完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費(fèi)調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個(gè)借方費(fèi)用及貸方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)的變動(dòng)。 此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費(fèi),確認(rèn)上期未繳稅費(fèi)額度,計(jì)算上期未交稅費(fèi)的利息,填寫匯總表格等步驟,每個(gè)企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準(zhǔn)確、及時(shí)。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎? ?對的,我企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)已報(bào)完,現(xiàn)在做的企業(yè)匯算清繳,,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整交所得稅?
答: 你好,你可以的,你可以那個(gè)直接計(jì)提所得稅就可以了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
?業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整完,需要交所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能直接做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅嗎?
答: 您好,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

