
之前的會計操作 2-4月銷售額50W 可未開票 所以0申報 5月銷售額50W 開發(fā)票18w 報稅 18W6月銷售額30W 開發(fā)票20w 報稅 20W7-8月銷售額59W 未開票 0申報 我9月開始操作: 按之前會計操作就是開票才報稅 然后帳面上有庫存, 可實際上是沒有庫存的!所以我9月按 但實際銷售申報稅,按未開票申報。 問題: 1、之前的會計 2-8月份的稅務(wù)怎么改?要去稅局怎么辦?2、10月份開票12W(已出貨 客戶過后來開票),實際銷售只有3W(3W是未開票的實際出貨),現(xiàn)在我怎么報稅?
答: 稅務(wù)風(fēng)險已很高了,盡快按無票銷售將這部分收入入賬,第二個問題,按開票確認(rèn)收入
2-4月銷售額50W 可未開票 所以0申報 5月銷售額50W 開發(fā)票18w 報稅 18W 6月銷售額30W 開發(fā)票20w 報稅 20W 7-8月銷售額59W 未開票 0申報 以上是之前的會計操作我9月開始操作: 按之前會計操作就是開票才報稅 然后帳面上有庫存, 可實際上是沒有庫存的!所以我9月按 但實際銷售申報稅,按未開票申報。 問題: 1、之前的會計 2-8月份的稅務(wù)怎么改?要去稅局怎么辦? 2、10月份開票12W(已出貨 客戶過后來開票),實際銷售只有3W(3W是未開票的實際出貨),現(xiàn)在我怎么報稅?
答: 您好,1、是到稅務(wù)局修改的。2、按12萬元申報交稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我新接了一個公司的帳目,之前的會計操作2-4月未開票 0申報5月開發(fā)票18w 已經(jīng)報稅6月開發(fā)票20w 已經(jīng)報稅7-8月未開票 0申報我9月開始操作:按之前會計操作就是開票才報稅 然后帳面上有庫存, 可實際上是沒有庫存的!所以我9月按 但實際銷售申報稅,按未開票申報。問題:1、之前的會計 2-8月份的稅務(wù)怎么改?要去稅局怎么辦?2、10月份開票12W(已出貨 客戶過后來開票),實際銷售只有3W(3W是未開票的實際出貨),現(xiàn)在我怎么報稅?
答: 之前的會計 2-8月份的稅務(wù)如果的實際不符你可以按實際發(fā)行額按月重新填寫申報表去稅務(wù)大廳做更正申報。10月份開票12W是那個月發(fā)生的你可以在申報時附表1填寫時做已開票12W,未開票用練字填寫上幾個月未開票已確認(rèn)收入的金額做申報,


小0 追問
2017-11-10 13:30
李愛文老師 解答
2017-11-10 13:33
小0 追問
2017-11-10 13:37
李愛文老師 解答
2017-11-10 13:38