
老師你好,請(qǐng)問收到購材料的成本票,款已付。怎么做分錄,主要是入成本 我主要是開成本票來沖成本的,分錄是怎么樣 不是原材料 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款嗎
答: 是的,可以這樣做分錄,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款,如果購買的材料的成本票有增值稅,那么還需要再做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)收賬款
老師你好,請(qǐng)問收到購材料的成本票,款已付。怎么做分錄,主要是入成本 我主要是開成本票來沖成本的,分錄是怎么樣 不是原材料 借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款嗎
答: 你好 ; 你們 買材料的用途 如果是自用 可以做; 借原材料 ; 或者主營業(yè)務(wù)成本-材料費(fèi)貸銀行存款 或者 應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售了商品,已開票,但是供應(yīng)商還沒有開票給,可以暫估入庫,先結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎?分錄:借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估款 借生產(chǎn)成本,貸原材料 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本。次月收到票再紅沖。是這樣嗎
答: 可以暫估入庫處理,就是你寫的分錄,最后結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本

