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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-11-11 10:26

你好,科目匯總表借方,貸方都是本期發(fā)生金額 
根據(jù)發(fā)生額做結(jié)轉(zhuǎn)

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你好,科目匯總表借方,貸方都是本期發(fā)生金額 根據(jù)發(fā)生額做結(jié)轉(zhuǎn)
2017-11-11 10:26:38
年末,將本年利潤科目應(yīng)轉(zhuǎn)到利潤分配科目,轉(zhuǎn)完后,本年利潤科目無余額。轉(zhuǎn)完后,本年利潤科目的借方發(fā)生額=貸方發(fā)生額。
2019-12-31 19:17:23
你好,管理費(fèi)用就算貸方有金額也應(yīng)該是做借方紅字科目的,不能直接做在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候才做貸方。 利潤表中的管理費(fèi)用是根據(jù)科目匯總表中的數(shù)據(jù)填列的
2019-08-27 23:43:05
第一個(gè)問題:將管理費(fèi)用的貸方金額,用借方的負(fù)數(shù)列示,月末將全部的借方發(fā)生額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入本年利潤 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用——各明細(xì)科目 第二個(gè)問題:是的,按管理費(fèi)用的科目余額表的發(fā)生額填寫。
2019-08-27 23:15:37
您好,對的。利潤分配的借方貸方是根據(jù)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,或者以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,或者是分紅和計(jì)提盈余公積金的數(shù)字編制的憑證填寫的。
2017-05-03 14:07:29
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