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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-11-13 13:22

借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款                         每月計提折舊:借:管理費(fèi)用貸:累計折舊

愛是你我 追問

2017-11-13 13:24

購進(jìn)來時收到專票了,金額:44300按多久分?jǐn)?/p>

袁老師 解答

2017-11-13 13:28

起重機(jī)按10年,進(jìn)項稅允許抵扣的

愛是你我 追問

2017-11-13 13:32

好的,謝謝選老師

愛是你我 追問

2017-11-13 13:33

宋老師,我不知道月末要做哪些賬簿和明細(xì)表,請指教

袁老師 解答

2017-11-13 13:36

不客氣

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借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款 每月計提折舊:借:管理費(fèi)用貸:累計折舊
2017-11-13 13:22:53
借:固定資產(chǎn) 進(jìn)項 貸:銀行 借:管理費(fèi)用-折舊 貸:累計折舊
2019-01-08 10:04:43
同學(xué)。首先,你把之前錯誤 的分錄沖紅,再做正常的分錄,涉及到損益類科目通過以前年度損益調(diào)整處理。
2019-05-26 11:29:41
首先把錯誤 的分錄沖紅,再做正確的分錄。 借:固定資產(chǎn) 未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸:長期應(yīng)付款 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:以前年度損益 調(diào)整 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用 借:未分配利潤 貸:未確認(rèn)融資費(fèi)用。
2019-05-26 11:29:15
你好,直接合并計入固定資產(chǎn)科目
2020-06-28 09:32:35
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