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送心意

李老師

職稱中級會計師

2017-11-13 14:47

這個差異是網(wǎng)報小數(shù)點造成的還是什么 如果網(wǎng)報的話可以用營業(yè)外收支調(diào)整一下吧

benben 追問

2017-11-13 14:49

應(yīng)該是小數(shù)點造成的,相差0.11元,怎么調(diào)這筆啊

李老師 解答

2017-11-13 14:57

用營業(yè)外收支調(diào)整一下吧

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相關(guān)問題討論
您好, 沒錯的 就是這么做的
2023-07-06 12:20:15
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 1、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 2、借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3、交稅時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-05-21 15:37:42
月末,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交的增值稅),貸借應(yīng)交稅費--未交增值稅,繳交時借應(yīng)交稅費--未交增值稅,貸銀行存款
2018-12-30 11:21:58
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2016-12-20 11:10:37
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