老師,殘保金的基數(shù)涉及到的用人單位在職職工人數(shù), 問
那個(gè)是全年12月平均人數(shù) 答
老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
老師,你好,電商稅是不是有改革了? 問
你好,中國(guó)沒有電商稅這個(gè)稅種 答
你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購(gòu)貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購(gòu)貨方 答
老師您好 想向您咨詢出庫(kù)退稅申報(bào)問題,一張出 問
你好,你這個(gè)最多也就給你退190輛了。還得看稅務(wù)局是不是同意。 答

老師好,我想問下,一般納稅人收到專票進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票如何做分錄?進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅怎么做分錄材料做工程成本了。
答: 首先你需要知道,收到專票進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票會(huì)有兩部分費(fèi)用,一部分是商品費(fèi)用,另一部分是進(jìn)項(xiàng)稅。對(duì)于商品費(fèi)用,你可以直接做“材料費(fèi)”的分錄;而進(jìn)項(xiàng)稅,你可以把它作為一次性費(fèi)用,做“其它費(fèi)用”的分錄,然后再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行抵稅。
一般納稅人簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,買材料收到專票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 如果的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣的話,借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,一般納稅人企業(yè),上月購(gòu)進(jìn)材料借記:原材料_A材料,應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸記:銀行存款,如果這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我們忘了做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證, 那是不是到了本月底就把這筆分錄沖回,該怎樣做分錄。
答: 月底可以,借,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅

